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GSTR-1 फाइल करने के लिए पहले संबंधित टैक्स अवधि की outward-supply जानकारी तैयार करें, फिर GST Portal पर Services > Returns > Returns Dashboard से अवधि चुनकर ऑनलाइन विवरण भरें या ऑफलाइन JSON अपलोड करें। सारांश और दर्ज विवरण जाँचने के बाद पोर्टल के निर्देशों से रिटर्न फाइल करें। GSTR-1 सामान्यतः outward supplies करने वाले सामान्य और casual registered taxpayers का विवरण है; आपकी श्रेणी पर यह लागू होता है या नहीं, पहले GST Portal की GSTR-1 FAQ में जाँचें।
GSTR-1 में क्या रिपोर्ट होता है?
GSTR-1 किसी टैक्स अवधि में की गई outward supplies का इलेक्ट्रॉनिक विवरण है। इसमें लागू होने पर बिक्री के इनवॉइस, credit/debit notes, exports, advances और adjustments, exempt या nil-rated supplies, HSN/SAC summary तथा e-commerce से जुड़ी supplies शामिल हो सकती हैं। हर taxpayer के लिए हर table लागू नहीं होती।
सामान्य और casual registered taxpayers पर यह रिटर्न आम तौर पर लागू होता है। Composition taxpayers और कानून में निर्दिष्ट कुछ अन्य श्रेणियाँ इसके दायरे से बाहर हैं। अपनी registration category और परिस्थितियों के अनुसार पात्रता की पुष्टि करें; इस सामान्य walkthrough को व्यक्तिगत पात्रता-निर्णय न मानें।
फाइल करने से पहले कौन-से रिकॉर्ड तैयार करें?
- अवधि के बिक्री इनवॉइस और ग्राहक GSTIN, जहाँ लागू हो।
- Credit/debit notes, exports, advances और संबंधित adjustments।
- Exempt, nil-rated या अन्य लागू outward supplies का विवरण।
- HSN/SAC summary और लागू होने पर e-commerce supplies की जानकारी।
- Invoice numbering, तारीखों और रकम का ऐसा रिकॉर्ड जिससे पोर्टल पर दर्ज या अपलोड किए गए डेटा का मिलान किया जा सके।
अपने books और उपलब्ध e-invoice डेटा को साथ रखकर मिलान करें। कौन-सी GSTR-1 table भरनी है, यह आपके कारोबार और supply के प्रकार पर निर्भर करता है।
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GSTR-1 ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे फाइल करें?
- GST Portal खोलें: लॉग इन करके Services > Returns > Returns Dashboard पर जाएँ।
- अवधि चुनें: सही financial year और return period चुनें, फिर GSTR-1 tile खोलें।
- तैयारी का तरीका चुनें: पोर्टल पर विवरण दर्ज करने के लिए Prepare Online चुनें। Bulk डेटा के लिए Returns Offline Tool में विवरण तैयार कर JSON file upload की जा सकती है। GST Suvidha Provider (GSP) के माध्यम से third-party ASP application भी एक विकल्प है; paid software अनिवार्य नहीं है।
- लागू विवरण भरें या जाँचें: संबंधित tables में supplies का डेटा दर्ज करें या अपलोड किए गए रिकॉर्ड जाँचें। जहाँ लागू हो, ग्राहक GSTIN, invoice numbers, तारीखों और amounts का सत्यापन करें।
- सारांश की समीक्षा करें: generated summary और दर्ज रिकॉर्ड को अपने books से मिलाएँ। Submission से पहले त्रुटियाँ ठीक करें।
- रिटर्न फाइल करें: पोर्टल के मौजूदा prompts का पालन करें और उपलब्ध verification method से filing पूरी करें। GST Portal FAQ के अनुसार DSC अनिवार्य नहीं है; EVC से भी फाइल किया जा सकता है।
- स्थिति और रिकॉर्ड जाँचें: filing के बाद पोर्टल पर return status देखें और filed records सुरक्षित रखें, ताकि बाकी return प्रक्रिया से उनका मिलान हो सके।
प्रक्रिया के स्क्रीन और table-स्तर के निर्देशों के लिए GST Portal का GSTR-1 outward supplies manual देखें।
ऑनलाइन, ऑफलाइन या ASP/GSP—कौन-सा तरीका चुनें?
| तरीका | कब उपयोगी हो सकता है | ध्यान रखने योग्य बात |
|---|---|---|
| पोर्टल पर ऑनलाइन | जब पोर्टल पर सीधे विवरण दर्ज करना आपके काम के अनुकूल हो। | डेटा सीधे संबंधित tables में भरना और filing से पहले जाँचना होता है। |
| Offline Tool से JSON upload | जब bulk विवरण को ऑफलाइन तैयार करके upload करना सुविधाजनक हो। | अपलोड के बाद पोर्टल पर रिकॉर्ड और summary की समीक्षा करें। |
| Third-party ASP के जरिए GSP | जब आप किसी application provider के माध्यम से तैयारी करना चाहें। | सुविधा, access controls, portal compatibility और लागत provider के अनुसार जाँचें; आधिकारिक स्रोत vendor या उसकी कीमतों की तुलना नहीं करते। |
GSTR-1 की due date कब होती है?
GST Portal FAQ में सामान्य due dates monthly filers के लिए अगले महीने की 11 तारीख और quarterly filers के लिए तिमाही के बाद वाले महीने की 13 तारीख बताई गई हैं। ये सामान्य समय-सीमाएँ हैं; सरकार की notification से किसी अवधि की तारीख बढ़ाई जा सकती है। अपने filing period की लागू तारीख GST Portal या संबंधित notification पर जाँचें।
Nil activity हो तो भी क्या GSTR-1 फाइल करना है?
हाँ। GST Portal FAQ कहती है कि यदि टैक्स अवधि में business activity नहीं हुई, तब भी GSTR-1 फाइल करना आवश्यक है और Nil Return देना होता है।
E-invoice से आए विवरण कैसे जाँचें?
Invoice Registration Portal (IRP) से मिली जानकारी कुछ निर्दिष्ट GSTR-1 tables में अपने-आप populate हो सकती है, जिनमें कुछ B2B invoices, exports और credit/debit notes शामिल हैं। Portal manual के अनुसार विवरण populate होने में दो दिन तक लग सकते हैं।
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Populate हुए रिकॉर्ड को अपने books से मिलाएँ; उन्हें अपने-आप पूर्ण या त्रुटिरहित न मानें। GST Portal FAQ के अनुसार GSTR-1 में इन populated विवरणों को देखा और संपादित किया जा सकता है।
Independent reader supportYour contribution helps us test, update, and keep practical guides available for everyone.फाइलिंग के बाद गलती या छूटा हुआ इनवॉइस कैसे ठीक करें?
GST Portal FAQ के अनुसार पिछले financial year के छूटे invoices जोड़ने या विवरण amend करने की सीमा अगले financial year की 30 नवंबर है। उसी FAQ में GSTR-1A को उसी अवधि के लिए वैकल्पिक सुविधा बताया गया है: GSTR-1 फाइल होने या उसकी due date—जो बाद में हो—के बाद, और उस अवधि का GSTR-3B फाइल करने से पहले, जानकारी जोड़ने या ठीक करने के लिए।
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Correction route और लागू शर्तें filing के समय पोर्टल पर सत्यापित करें। गलती दिखे तो उपलब्ध समय-सीमा और प्रक्रिया के भीतर उसे ठीक करने का कदम उठाएँ।
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